Logo
QuestõesDisciplinasBancasDashboardSimuladosCadernoRaio-XBlog
Logo Questionei

Links Úteis

  • Início
  • Questões
  • Disciplinas
  • Simulados

Legal

  • Termos de Uso
  • Termos de Adesão
  • Política de Privacidade

Disciplinas

  • Matemática
  • Informática
  • Português
  • Raciocínio Lógico
  • Direito Administrativo

Bancas

  • FGV
  • CESPE
  • VUNESP
  • FCC
  • CESGRANRIO

© 2026 Questionei. Todos os direitos reservados.

Feito com ❤️ para educação

/
/
/
/
/
/
  1. Início/
  2. Questões/
  3. Auditoria/
  4. Questão 457941200505539

No que se refere à definição, aos objetivos, aos componentes e às l...

📅 2024🏢 CESPE / CEBRASPE🎯 Câmara de Maceió - AL📚 Auditoria
#Gestão de Risco, Controle e Governança Corporativa#Controle Interno

Esta questão foi aplicada no ano de 2024 pela banca CESPE / CEBRASPE no concurso para Câmara de Maceió - AL. A questão aborda conhecimentos da disciplina de Auditoria, especificamente sobre Gestão de Risco, Controle e Governança Corporativa, Controle Interno.

Esta é uma questão de múltipla escolha com 2 alternativas. Teste seus conhecimentos e selecione a resposta correta.

1

457941200505539
Ano: 2024Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: Câmara de Maceió - ALDisciplina: AuditoriaTemas: Gestão de Risco, Controle e Governança Corporativa | Controle Interno

No que se refere à definição, aos objetivos, aos componentes e às limitações de efetividade dos controles internos, julgue o item a seguir. 


Na estrutura de gerenciamento de riscos corporativos do controle interno, os objetivos de comunicação dizem respeito à confiabilidade dos relatórios produzidos pela administração. 

Gabarito comentado
Anotações
Marcar para revisão

Acelere sua aprovação com o Premium

  • Gabaritos comentados ilimitados
  • Caderno de erros inteligente
  • Raio-X da banca
Conhecer Premium

Questões relacionadas para praticar

Questão 457941200484552Auditoria

Acerca da efetividade dos controles internos e suas limitações, julgue os itens seguintes. Em uma estrutura de controles internos efetiva, cada compon...

#Responsabilidades, Limitações e Comunicação de Deficiências#Controle Interno
Questão 457941200578787Auditoria

Acerca de identificação de fraudes na escrita contábil, auditoria no ativo circulante, saldo credor e aquisições de mercadorias e serviços, julgue o i...

#Responsabilidades, Limitações e Comunicação de Deficiências#Controle Interno
Questão 457941200738867Auditoria

Com base nas normas brasileiras para o exercício e a execução de trabalho da auditoria interna, julgue o item subsequente.Recomenda-se que haja uma re...

#Auditoria Contábil Interna#Auditor Interno: Qualificações e Normas de Conduta
Questão 457941201064851Auditoria

Em relação à auditoria da conta contábil de estoque de mercadorias do ativo circulante, julgue o item seguinte. Em se tratando de testes de superavali...

#Auditoria de Testes#Métodos e Técnicas de Auditoria
Questão 457941201074348Auditoria

No âmbito das atividades de monitoramento, conforme a estrutura integrada de controle interno proposta pelo COSO (2013), as avaliações independentes d...

#Controle Interno - COSO#Controle Interno
Questão 457941201904070Auditoria

Julgue o próximo item, referente a estrutura organizacional, objetivos e componentes que fundamentam o controle interno. Na avaliação de riscos, que é...

#Risco de Auditoria#Auditoria Externa

Continue estudando

Mais questões de AuditoriaQuestões sobre Gestão de Risco, Controle e Governança CorporativaQuestões do CESPE / CEBRASPE