Início/Questões/Auditoria/Questão 457941200722706Considerando que a estrutura de controle interno compreende o ambiente de controle; o mapeamento e a avaliação de riscos...1457941200722706Ano: 2024Banca: IbestOrganização: CRF-RJDisciplina: AuditoriaTemas: Controle InternoConsiderando que a estrutura de controle interno compreende o ambiente de controle; o mapeamento e a avaliação de riscos; os procedimentos de controle; a informação e a comunicação; e o monitoramento, é correto afirmar que Ao mapeamento de riscos é a identificação dos eventos ou das condições que podem afetar a qualidade da informação contábil.Ba análise da relevância de riscos identificados compreende a avaliação da probabilidade de sua inocorrência.Cos procedimentos de detecção antecedem a ocorrência de um ato ou fato, com vistas a prevenir erros ou omissões.Do ambiente de controle deve evidenciar o engajamento dos setores incumbidos, especificamente do controle interno em contraposição às demais áreas de atuação da entidade.Eos riscos são ocorrências, circunstâncias ou fatos previsíveis que afetam a qualidade da informação contábil.ResponderQuestões relacionadas para praticarQuestão 457941200666821AuditoriaNo que tange à Prevenção e Gestão de Riscos de Compliance e Fundamentos de Controles Internos (COSO), julgue o item.No componente de identificação dos...Questão 457941200702543AuditoriaNa auditoria de contas do patrimônio líquido, convém verificar, entre outros aspectos, seQuestão 457941200705513AuditoriaA respeito do Controle Interno, julgue o item.Um dos requisitos do relatório de auditoria é que sua redação seja construtiva. Isto significa dizer que...Questão 457941200914281AuditoriaA respeito do Controle Interno, julgue o item.As atividades de controle são essencialmente de duas naturezas: de detecção e prevenção. A alçada, por e...Questão 457941201240611AuditoriaA respeito do Controle Interno, julgue o item.Constituem objeto do exame da auditoria os sistemas eletrônicos de processamento de dados, seus inputs e...Questão 457941201484310AuditoriaNo que tange à Prevenção e Gestão de Riscos de Compliance e Fundamentos de Controles Internos (COSO), julgue o item.Entre os objetivos de uma organiza...Questão 457941201704648AuditoriaNos procedimentos relativos à auditoria de estoques, é recomendável verificar seQuestão 457941201756787AuditoriaConsiderando que o Fisco caracteriza algumas hipóteses como omissão de receita, por presunção, cabendo ao contribuinte provar a improcedência da presu...Questão 457941201948620AuditoriaConsiderando que sistema de gestão da qualidade abrange todos os recursos que a organização utiliza para administrar a qualidade, é correto afirmar qu...Questão 457941202009817AuditoriaNo que tange à Prevenção e Gestão de Riscos de Compliance e Fundamentos de Controles Internos (COSO), julgue o item.O gerenciamento de riscos corporat...