Logo
QuestõesDisciplinasBancasDashboardSimuladosCadernoRaio-XBlog
Logo Questionei

Links Úteis

  • Início
  • Questões
  • Disciplinas
  • Simulados

Legal

  • Termos de Uso
  • Termos de Adesão
  • Política de Privacidade

Disciplinas

  • Matemática
  • Informática
  • Português
  • Raciocínio Lógico
  • Direito Administrativo

Bancas

  • FGV
  • CESPE
  • VUNESP
  • FCC
  • CESGRANRIO

© 2026 Questionei. Todos os direitos reservados.

Feito com ❤️ para educação

/
/
/
/
/
/
  1. Início/
  2. Questões/
  3. Auditoria/
  4. Questão 457941200850835

A segregação de funções, uma das atividades de controle relevante p...

📅 2011🏢 CESPE / CEBRASPE🎯 PREVIC📚 Auditoria
#Controle Interno

Esta questão foi aplicada no ano de 2011 pela banca CESPE / CEBRASPE no concurso para PREVIC. A questão aborda conhecimentos da disciplina de Auditoria, especificamente sobre Controle Interno.

Esta é uma questão de múltipla escolha com 2 alternativas. Teste seus conhecimentos e selecione a resposta correta.

1

457941200850835
Ano: 2011Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: PREVICDisciplina: AuditoriaTemas: Controle Interno
Texto associado
Em relação ao processo de controles internos, julgue o item a seguir.

A segregação de funções, uma das atividades de controle relevante para uma auditoria de demonstração contábil, compreende as ações direcionadas ao controle das funções, que asseguram que os indivíduos não realizem funções incompatíveis. Dessa forma, em uma operação de compra de peças de reposição que ficarão estocadas para futuras requisições, os indivíduos ou os diferentes setores devem ser responsabilizados pela aquisição das peças, pela sua guarda e pelo registro da operação, além de que o registro contábil deve ser efetuado previamente, para assegurar a autorização de compra e confirmar o recebimento do pedido.
Gabarito comentado
Anotações
Marcar para revisão

Acelere sua aprovação com o Premium

  • Gabaritos comentados ilimitados
  • Caderno de erros inteligente
  • Raio-X da banca
Conhecer Premium

Questões relacionadas para praticar

Questão 457941201062313Auditoria

No que se refere ao plano de auditoria baseado em risco, julgue o item subsequente.O risco de não detecção de ato ilícito resultante de fraude é maior...

#Risco de Auditoria#Fraudes e Erros#Auditoria Externa
Questão 457941201202628Auditoria

Considerando essa situação hipotética, julgue o seguinte item.Um exemplo de evidência física a ser mantida na documentação do trabalho de auditoria em...

#Auditoria: Evidência#Auditoria: Processo
Questão 457941201303787Auditoria

Julgue os itens a seguir, acerca de fraudes e erros nas organizações. I Todos os empregados devem ser igualmente supervisionados, mas deve-se dedicar ...

#Fraudes e Erros#Auditoria Externa
Questão 457941201383877Auditoria

O contador, na condição de auditor interno de uma entidade, deve mencionar irregularidade com efeitos relevantes sobre o resultado, descoberta durante...

#Auditoria Contábil Interna#Auditor Interno: Qualificações e Normas de Conduta
Questão 457941201676542Auditoria

Com relação aos procedimentos e testes de auditoria, julgue o item seguinte. Ao observar a maneira como os empregados realizam o inventário anual de e...

#Métodos e Técnicas de Auditoria
Questão 457941201791473Auditoria

A respeito da atividade de controle interno, julgue o próximo item à luz das disposições do Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Comm...

#Controle Interno - COSO#Controle Interno

Continue estudando

Mais questões de AuditoriaQuestões sobre Controle InternoQuestões do CESPE / CEBRASPE