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No que se refere à definição, aos objetivos, aos componentes e às l...

📅 2024🏢 CESPE / CEBRASPE🎯 Câmara de Maceió - AL📚 Auditoria
#Gestão de Risco, Controle e Governança Corporativa#Controle Interno

Esta questão foi aplicada no ano de 2024 pela banca CESPE / CEBRASPE no concurso para Câmara de Maceió - AL. A questão aborda conhecimentos da disciplina de Auditoria, especificamente sobre Gestão de Risco, Controle e Governança Corporativa, Controle Interno.

Esta é uma questão de múltipla escolha com 2 alternativas. Teste seus conhecimentos e selecione a resposta correta.

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457941200872545
Ano: 2024Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: Câmara de Maceió - ALDisciplina: AuditoriaTemas: Gestão de Risco, Controle e Governança Corporativa | Controle Interno

No que se refere à definição, aos objetivos, aos componentes e às limitações de efetividade dos controles internos, julgue o item a seguir. 


No âmbito do controle interno, o gerenciamento dos riscos corporativos é um processo organizacional aplicado no estabelecimento de estratégias formuladas para identificar, restritivamente em órgãos táticos e operacionais, eventos potencialmente capazes de afetá-los, e administrar os riscos de modo a mantê-los compatíveis com o seu apetite a risco e assegurar a garantia absoluta do cumprimento dos objetivos da organização.

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