Logo
QuestõesDisciplinasBancasDashboardSimuladosCadernoRaio-XBlog
Logo Questionei

Links Úteis

  • Início
  • Questões
  • Disciplinas
  • Simulados

Legal

  • Termos de Uso
  • Termos de Adesão
  • Política de Privacidade

Disciplinas

  • Matemática
  • Informática
  • Português
  • Raciocínio Lógico
  • Direito Administrativo

Bancas

  • FGV
  • CESPE
  • VUNESP
  • FCC
  • CESGRANRIO

© 2026 Questionei. Todos os direitos reservados.

Feito com ❤️ para educação

/
/
/
/
/
/
  1. Início/
  2. Questões/
  3. Auditoria/
  4. Questão 457941201148097

Acerca da avaliação de riscos e das atividades de controle, julgue ...

📅 2024🏢 CESPE / CEBRASPE🎯 Câmara de Maceió - AL📚 Auditoria
#Gestão de Risco, Controle e Governança Corporativa#Controle Interno

Esta questão foi aplicada no ano de 2024 pela banca CESPE / CEBRASPE no concurso para Câmara de Maceió - AL. A questão aborda conhecimentos da disciplina de Auditoria, especificamente sobre Gestão de Risco, Controle e Governança Corporativa, Controle Interno.

Esta é uma questão de múltipla escolha com 2 alternativas. Teste seus conhecimentos e selecione a resposta correta.

1

457941201148097
Ano: 2024Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: Câmara de Maceió - ALDisciplina: AuditoriaTemas: Gestão de Risco, Controle e Governança Corporativa | Controle Interno

Acerca da avaliação de riscos e das atividades de controle, julgue o item seguinte. 


Confidencialidade e integridade são aspectos a serem contemplados na avaliação e no tratamento dos riscos de informação na organização. 

Gabarito comentado
Anotações
Marcar para revisão

Acelere sua aprovação com o Premium

  • Gabaritos comentados ilimitados
  • Caderno de erros inteligente
  • Raio-X da banca
Conhecer Premium

Questões relacionadas para praticar

Questão 457941200292371Auditoria

Assinale a opção em que são corretamente apresentados os componentes integrados do controle interno, de acordo com o COSO.

#Controle Interno - COSO#Controle Interno
Questão 457941200680064Auditoria

Cadeia de evidências composta por códigos, referências cruzadas e registros que conectam saldos de contas e outros resultados a dados originais de tra...

#Auditoria de Testes#Métodos e Técnicas de Auditoria
Questão 457941201062313Auditoria

No que se refere ao plano de auditoria baseado em risco, julgue o item subsequente.O risco de não detecção de ato ilícito resultante de fraude é maior...

#Risco de Auditoria#Fraudes e Erros#Auditoria Externa
Questão 457941201115648Auditoria

Julgue os próximos itens, relativos aos componentes de controles internos.A identificação e avaliação de mudanças que possam impactar significativamen...

#Responsabilidades, Limitações e Comunicação de Deficiências#Controle Interno
Questão 457941201177369Auditoria

A emissão de opinião inadequada do auditor sobre demonstrações contábeis finais que contenham distorção relevante caracteriza o risco

#Risco de Auditoria#Auditoria Externa
Questão 457941201319261Auditoria

No que se refere a controle interno, parecer de auditoria e normas gerais de auditoria governamental, julgue o item seguinte.Na emissão do parecer de ...

#Documentação e Relatórios#Relatório e Parecer de Auditoria

Continue estudando

Mais questões de AuditoriaQuestões sobre Gestão de Risco, Controle e Governança CorporativaQuestões do CESPE / CEBRASPE