Logo
QuestõesDisciplinasBancasDashboardSimuladosCadernoRaio-XBlog
Logo Questionei

Links Úteis

  • Início
  • Questões
  • Disciplinas
  • Simulados

Legal

  • Termos de Uso
  • Termos de Adesão
  • Política de Privacidade

Disciplinas

  • Matemática
  • Informática
  • Português
  • Raciocínio Lógico
  • Direito Administrativo

Bancas

  • FGV
  • CESPE
  • VUNESP
  • FCC
  • CESGRANRIO

© 2026 Questionei. Todos os direitos reservados.

Feito com ❤️ para educação

/
/
/
/
/
/
  1. Início/
  2. Questões/
  3. Auditoria/
  4. Questão 457941201365625

O sistema de direção, monitoramento e incentivo, compreendendo prin...

📅 2024🏢 IV - UFG🎯 Câmara de Anápolis - GO📚 Auditoria
#Gestão de Risco, Controle e Governança Corporativa#Controle Interno

Esta questão foi aplicada no ano de 2024 pela banca IV - UFG no concurso para Câmara de Anápolis - GO. A questão aborda conhecimentos da disciplina de Auditoria, especificamente sobre Gestão de Risco, Controle e Governança Corporativa, Controle Interno.

Esta é uma questão de múltipla escolha com 4 alternativas. Teste seus conhecimentos e selecione a resposta correta.

1

457941201365625
Ano: 2024Banca: IV - UFGOrganização: Câmara de Anápolis - GODisciplina: AuditoriaTemas: Gestão de Risco, Controle e Governança Corporativa | Controle Interno
O sistema de direção, monitoramento e incentivo, compreendendo princípios, regras, processos e estruturas que envolvem a gestão de relacionamento entre sócios, assembleia, conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização, controle e demais partes interessadas (steakholders), de empresas e organizações, denomina-se
Gabarito comentado
Anotações
Marcar para revisão

Acelere sua aprovação com o Premium

  • Gabaritos comentados ilimitados
  • Caderno de erros inteligente
  • Raio-X da banca
Conhecer Premium

Questões relacionadas para praticar

Questão 457941200310545Auditoria

Os papéis de trabalho são documentos que fundamentam as informações obtidas nos trabalhos dos auditores do Sistema de Controle Interno. Devem ter abra...

#Auditoria Contábil Interna#Documentação e Relatórios
Questão 457941200318346Auditoria

O método de amostragem subdivide-se em dois tipos: o probabilístico e o não probabilístico. O método probabilístico tem como característica fundamenta...

#Auditoria Externa
Questão 457941200872681Auditoria

O auditor deve considerar a relevância e confiabilidade das informações a serem utilizadas como evidência de auditoria ao

#Procedimentos de Auditoria#Métodos e Técnicas de Auditoria
Questão 457941201254047Auditoria

O conceito de materialidade é aplicado pelo auditor no planejamento e na execução da auditoria, e na

#Auditoria#Fundamentos e Aspectos Gerais
Questão 457941201301288Auditoria

O auditor, após aceitar o trabalho, toma conhecimento que a administração impôs uma limitação ao alcance da auditoria, o que resultará na necessidade ...

#Obrigações da Administração#Auditor Externo: Diretrizes e Responsabilidades (NBC TA 200)#Auditoria Externa
Questão 457941201449355Auditoria

A NBC TA 560 (R1) estabelece que o auditor independente deve executar procedimentos de auditoria desenhados para obter evidência apropriada e suficien...

#Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas de Auditoria#Padrões de Auditoria

Continue estudando

Mais questões de AuditoriaQuestões sobre Gestão de Risco, Controle e Governança CorporativaQuestões do IV - UFG