Logo
QuestõesDisciplinasBancasDashboardSimuladosCadernoRaio-XBlog
Logo Questionei

Links Úteis

  • Início
  • Questões
  • Disciplinas
  • Simulados

Legal

  • Termos de Uso
  • Termos de Adesão
  • Política de Privacidade

Disciplinas

  • Matemática
  • Informática
  • Português
  • Raciocínio Lógico
  • Direito Administrativo

Bancas

  • FGV
  • CESPE
  • VUNESP
  • FCC
  • CESGRANRIO

© 2026 Questionei. Todos os direitos reservados.

Feito com ❤️ para educação

/
/
/
/
/
/
  1. Início/
  2. Questões/
  3. Auditoria/
  4. Questão 457941201452031

A Organização Sigma e Teta (OST) não vem alcançando na sua totalida...

📅 2015🏢 CESPE / CEBRASPE🎯 Telebras📚 Auditoria
#Controle Interno - COSO#Controle Interno

Esta questão foi aplicada no ano de 2015 pela banca CESPE / CEBRASPE no concurso para Telebras. A questão aborda conhecimentos da disciplina de Auditoria, especificamente sobre Controle Interno - COSO, Controle Interno.

Esta é uma questão de múltipla escolha com 2 alternativas. Teste seus conhecimentos e selecione a resposta correta.

1

457941201452031
Ano: 2015Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: TelebrasDisciplina: AuditoriaTemas: Controle Interno - COSO | Controle Interno
      A Organização Sigma e Teta (OST) não vem alcançando na sua totalidade os objetivos estabelecidos em seu processo de planejamento estratégico e identificou como principal causa disso a fragilidade de seus controles internos, pois foram registradas diversas situações que, segundo suas análises, apontam para essa fragilidade e para a necessidade de medidas corretivas urgentes.

Com referência a essa situação hipotética e a aspectos correlatos, julgue os itens que se seguem à luz das disposições do COSO relativas a controle interno.

Se ocorrerem desvios de recursos na OST devido ao fato de as operações serem realizadas, registradas, autorizadas, controladas e reportadas aos níveis superiores sob a responsabilidade de apenas uma unidade ou de um empregado ou dirigente, então haverá necessidade de adotar medidas corretivas no componente atividades de controle.


Gabarito comentado
Anotações
Marcar para revisão

Acelere sua aprovação com o Premium

  • Gabaritos comentados ilimitados
  • Caderno de erros inteligente
  • Raio-X da banca
Conhecer Premium

Questões relacionadas para praticar

Questão 457941200607746Auditoria

Uma evidência de auditoria que tenha sido obtida comprovando-se a existência real de recursos humanos, instalações, imóveis ou equipamentos é denomina...

#Auditoria: Evidência#Auditoria: Processo
Questão 457941200739258Auditoria

Considerando as normas de elaboração e acompanhamento do plano anual de atividades das auditorias internas emitido pela Controladoria-Geral da União (...

#Auditoria: Utilização de Trabalhos Externos#Auditoria: Processo#Normas Internacionais de Auditoria no Brasil#Padrões de Auditoria
Questão 457941200877870Auditoria

A informação encontrada por profissional de auditoria governamental no curso dos trabalhos de auditoria e que sirva tão somente como auxiliar para o a...

#Procedimentos de Auditoria#Métodos e Técnicas de Auditoria
Questão 457941200927537Auditoria

À luz das Normas Brasileiras de Contabilidade do Conselho Federal de Contabilidade que tratam do auditor independente e da auditoria independente de i...

#Auditoria: Processo#Auditoria: Execução
Questão 457941201490463Auditoria

Segundo a NBCT-11, a auditoria das demonstrações contábeis constitui o conjunto de procedimentos técnicos que visa à emissão de parecer acerca da sua ...

#Documentação e Relatórios#Relatório e Parecer de Auditoria
Questão 457941201656080Auditoria

Em relação a riscos, materialidade e testes de auditoria, julgue o seguinte item. Os testes substantivos têm como principal objetivo verificar a adequ...

#Auditoria de Testes#Métodos e Técnicas de Auditoria

Continue estudando

Mais questões de AuditoriaQuestões sobre Controle Interno - COSOQuestões do CESPE / CEBRASPE