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Com relação ao sistema de controles internos de uma entidade, julgu...

📅 2023🏢 CESPE / CEBRASPE🎯 CGDF📚 Auditoria
#Responsabilidades, Limitações e Comunicação de Deficiências#Controle Interno#Componentes, Ambiente, Propósitos e Abrangência#Tipos de Controles: Contábeis e Administrativos

Esta questão foi aplicada no ano de 2023 pela banca CESPE / CEBRASPE no concurso para CGDF. A questão aborda conhecimentos da disciplina de Auditoria, especificamente sobre Responsabilidades, Limitações e Comunicação de Deficiências, Controle Interno, Componentes, Ambiente, Propósitos e Abrangência, Tipos de Controles: Contábeis e Administrativos.

Esta é uma questão de múltipla escolha com 4 alternativas. Teste seus conhecimentos e selecione a resposta correta.

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457941201703461
Ano: 2023Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: CGDFDisciplina: AuditoriaTemas: Responsabilidades, Limitações e Comunicação de Deficiências | Controle Interno | Componentes, Ambiente, Propósitos e Abrangência | Tipos de Controles: Contábeis e Administrativos
Com relação ao sistema de controles internos de uma entidade, julgue os itens a seguir.   

I Em sistemas de avaliações contínuas, há aplicativos que verificam todas as contas a pagar e identificam aquelas que estão fora do padrão, de modo que, quando são detectadas anormalidades, estas são encaminhadas para a verificação de possíveis irregularidades ou pendências.
II Para garantir o sigilo e a segurança da informação, as informações relevantes para fins de controle devem ser capturadas e reportadas apenas à área responsável pelo sistema de controles internos.
III A fixação de limites máximos de exposição a riscos assumidos por um operador de mercado para cada horizonte de investimento é exemplo de uma atividade de prevenção, enquanto que a confrontação da mesma informação com dados vindos de bases diferentes, adotando as ações corretivas, quando necessário, constitui um tipo de atividade de detecção.

Assinale a opção correta.
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