Logo
QuestõesDisciplinasBancasDashboardSimuladosCadernoRaio-XBlog
Logo Questionei

Links Úteis

  • Início
  • Questões
  • Disciplinas
  • Simulados

Legal

  • Termos de Uso
  • Termos de Adesão
  • Política de Privacidade

Disciplinas

  • Matemática
  • Informática
  • Português
  • Raciocínio Lógico
  • Direito Administrativo

Bancas

  • FGV
  • CESPE
  • VUNESP
  • FCC
  • CESGRANRIO

© 2026 Questionei. Todos os direitos reservados.

Feito com ❤️ para educação

/
/
/
/
/
/
  1. Início/
  2. Questões/
  3. Auditoria/
  4. Questão 457941202061864

O auditor deve obter entendimento do controle interno relevante par...

📅 2023🏢 Aroeira🎯 Prefeitura de Piracanjuba - GO📚 Auditoria
#Responsabilidades, Limitações e Comunicação de Deficiências#Controle Interno

Esta questão foi aplicada no ano de 2023 pela banca Aroeira no concurso para Prefeitura de Piracanjuba - GO. A questão aborda conhecimentos da disciplina de Auditoria, especificamente sobre Responsabilidades, Limitações e Comunicação de Deficiências, Controle Interno.

Esta é uma questão de múltipla escolha com 4 alternativas. Teste seus conhecimentos e selecione a resposta correta.

1

457941202061864
Ano: 2023Banca: AroeiraOrganização: Prefeitura de Piracanjuba - GODisciplina: AuditoriaTemas: Responsabilidades, Limitações e Comunicação de Deficiências | Controle Interno
O auditor deve obter entendimento do controle interno relevante para a auditoria ao identificar e avaliar os indicadores de deficiência significativa, incluindo: 
Gabarito comentado
Anotações
Marcar para revisão

Acelere sua aprovação com o Premium

  • Gabaritos comentados ilimitados
  • Caderno de erros inteligente
  • Raio-X da banca
Conhecer Premium

Questões relacionadas para praticar

Questão 457941200090503Auditoria

É atribuição do controle interno:

#Controle Interno#Componentes, Ambiente, Propósitos e Abrangência
Questão 457941200206549Auditoria

Um dos meios pelo qual corrobora com o atingimento do objetivo do controle interno, a salvaguarda dos interesses, que estabelece independência das res...

#Controle Interno
Questão 457941200440457Auditoria

Os testes utilizados pela auditoria se classificam em testes de procedimentos e testes de saldos. Com relação aos testes de procedimentos, assinale a ...

#Auditoria de Testes#Métodos e Técnicas de Auditoria
Questão 457941200672694Auditoria

Os procedimentos da auditoria interna constituem exames e investigações com o objetivo de obterem evidências suficientes para dar suporte às conclusõe...

#Auditoria#Fundamentos e Aspectos Gerais
Questão 457941200796143Auditoria

O cálculo de juros a pagar e da depreciação dos itens do imobilizado são exemplos de procedimentos de auditoria relacionados à conferência de cálculos...

#Auditoria#Fundamentos e Aspectos Gerais
Questão 457941202027126Auditoria

Controle é a busca da eficiência administrativa através da avaliação e correção. É papel do controle interno buscar o atingimento dos objetivos pleite...

#Controle Interno#Componentes, Ambiente, Propósitos e Abrangência

Continue estudando

Mais questões de AuditoriaQuestões sobre Responsabilidades, Limitações e Comunicação de DeficiênciasQuestões do Aroeira