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457941201576820
Ano: 2025Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: FUNPRESP-EXEDisciplina: AuditoriaTemas: Responsabilidades, Limitações e Comunicação de Deficiências | Controle Interno

Julgue o item subsequente no que se refere ao gerenciamento de riscos e às atividades de controle interno nas organizações.


O auditor deve comunicar verbalmente a descrição das deficiências significativas encontradas no controle interno e realizar a explanação de seus possíveis efeitos à organização auditada.  

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2

457941201713612
Ano: 2025Banca: FGVOrganização: Prefeitura de Cuiabá - MTDisciplina: AuditoriaTemas: Responsabilidades, Limitações e Comunicação de Deficiências | Relatório e Parecer de Auditoria | Documentação e Relatórios | Controle Interno
Ao elaborar o relatório de auditoria, a equipe de auditores comunicou que não foi possível responder a uma questão de auditoria porque, embora tenham empregado diversas técnicas investigativas, as fontes de informação disponíveis não eram suficientes.

Nessa circunstância, o relato dos auditores constitui:
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3

457941201955150
Ano: 2013Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: FUBDisciplina: AuditoriaTemas: Responsabilidades, Limitações e Comunicação de Deficiências | Controle Interno
Acerca da efetividade dos controles internos e suas limitações, julgue os itens seguintes.

Controles internos não apresentam em seus princípios ações de prevenção contra decisões equivocadas tomadas por gestores, o que caracteriza uma limitação a sua efetividade.
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4

457941201754942
Ano: 2011Banca: FCCOrganização: TRF - 1ª REGIÃODisciplina: AuditoriaTemas: Responsabilidades, Limitações e Comunicação de Deficiências | Controle Interno
Dentre as limitações inerentes dos controles internos, EXCLUI-SE a
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5

457941201986618
Ano: 2018Banca: CESGRANRIOOrganização: PetrobrasDisciplina: AuditoriaTemas: Responsabilidades, Limitações e Comunicação de Deficiências | Controle Interno
Apesar de atuar internamente em uma empresa, o trabalho do auditor interno deve ser realizado com independência.

Uma das características do trabalho do auditor interno que asseguram a sua independência é a vedação à(ao)
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6

457941201860078
Ano: 2017Banca: UFESOrganização: UFESDisciplina: AuditoriaTemas: Responsabilidades, Limitações e Comunicação de Deficiências | Controle Interno
De acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC PI 01), sobre o Profissional Auditor Interno, é INCORRETO afirmar:
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7

457941200578787
Ano: 2024Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: Prefeitura de Mossoró - RNDisciplina: AuditoriaTemas: Responsabilidades, Limitações e Comunicação de Deficiências | Controle Interno
Acerca de identificação de fraudes na escrita contábil, auditoria no ativo circulante, saldo credor e aquisições de mercadorias e serviços, julgue o item subsequente.  


É responsabilidade exclusiva do auditor detectar todas as fraudes porventura existentes na escrita contábil, independentemente das circunstâncias ou do tamanho da empresa auditada.
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8

457941201688640
Ano: 2013Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: FUBDisciplina: AuditoriaTemas: Responsabilidades, Limitações e Comunicação de Deficiências | Controle Interno
Acerca da efetividade dos controles internos e suas limitações, julgue os itens seguintes.

Uma estrutura de controle interno efetiva em uma organização indica que ela identifica e trata, de maneira eficaz, os eventos externos que impactam o alcance de seus objetivos, o que faz que eles não gerem consequências significativas em seu funcionamento operacional ou que tenham reduzida sua probabilidade de ocorrer
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9

457941202083182
Ano: 2014Banca: VUNESPOrganização: DESENVOLVE-SPDisciplina: AuditoriaTemas: Responsabilidades, Limitações e Comunicação de Deficiências | Controle Interno
Analise as informações a seguir, classificando-as como (V) verdadeira ou (F) falsa.

De acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade – PA 265, deficiência de controle interno existe quando:

( ) o controle é planejado, implementado ou operado de tal forma que não consegue prevenir, ou detectar e corrigir, tempestivamente, distorções nas demonstrações contábeis;
( ) falta controle necessário para prevenir, ou detectar e corrigir, tempestivamente, distorções nas demonstrações contábeis;
( ) não há processos instalados na entidade;
( ) não há formalização de procedimentos mediante a feitura de manuais.

A classificação correta, de cima para baixo, é:
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10

457941200378575
Ano: 2021Banca: FUNDEP (Gestão de Concursos)Organização: Câmara de Uberlândia - MGDisciplina: AuditoriaTemas: Risco de Auditoria | Auditor Externo: Diretrizes e Responsabilidades (NBC TA 200) | Responsabilidades, Limitações e Comunicação de Deficiências | Controle Interno | Auditoria Externa | Fundamentos e Finalidades | Supervisão e Controle de Qualidade na Auditoria
Com relação à comunicação de deficiências de controle interno definida pela NBC TA 265, assinale a alternativa incorreta.
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