Ícone Questionei
QuestõesDisciplinasBancasDashboardSimuladosCadernoRaio-XBlog
Logo Questionei

Links Úteis

  • Início
  • Questões
  • Disciplinas
  • Simulados

Legal

  • Termos de Uso
  • Termos de Adesão
  • Política de Privacidade

Disciplinas

  • Matemática
  • Informática
  • Português
  • Raciocínio Lógico
  • Direito Administrativo

Bancas

  • FGV
  • CESPE
  • VUNESP
  • FCC
  • CESGRANRIO

© 2026 Questionei. Todos os direitos reservados.

Feito com ❤️ para educação

Logo Questioneiquestionei.com
  1. Início/
  2. Questões

Questões

Explore as questões disponíveis e prepare-se para seus estudos!

Filtros

Disciplina
Tema
Cargo
Dificuldade
Banca
Ano
Organização

Excluir questões:

Filtrar por:

Seus filtros aparecerão aqui.

10 por página

1

457941201580502
Ano: 2013Banca: FCCOrganização: TCE-SPDisciplina: Auditoria GovernamentalTemas: Comunicação de Resultados | Auditoria no Setor Público | Propósito e Escopo | Sistema de Controle Interno | Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal | Auditoria Governamental: Amostragem | Auditoria: Testes, Procedimentos e Técnicas
Considere as seguintes afirmações:

I. Como a auditoria constitui uma investigação oficial de suposto delito por parte dos dirigentes ou funcionários da entidade auditada, o profissional que a executa recebe poderes legais específicos, tais como o poder de busca e apreensão, que podem ser necessários ao bom exercício de sua função.

II. O Certificado é o documento que representa a opinião do Sistema de Controle Interno sobre a exatidão e regularidade, ou não, da gestão e a adequação, ou não, das peças examinadas nas unidades orçamentárias auditadas.

III. O risco do método da amostragem em auditoria decorre da possibilidade que o auditor, ao utilizar a amostra, possa chegar a conclusões diferentes do que obteria se toda a população estivesse sujeita ao mesmo procedimento de auditoria.

IV. O auditor é obrigado a manter sigilo sobre os dados e as informações que obteve nos procedimentos de auditoria, de modo que nem por determinação judicial ele poderá fornecer ou revelar documentos, dados e demonstrações da entidade auditada.

V. Um dos impedimentos pessoais para que o profissional execute a auditoria é possuir parente, imediato ou próximo, que seja diretor ou funcionário da entidade auditada.

Está correto o que se afirma APENAS em

Gabarito comentado
Anotações
Marcar para revisão

2

457941200787021
Ano: 2013Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: IBAMADisciplina: Auditoria GovernamentalTemas: Sistema de Controle Interno | Comunicação de Resultados
Texto associado
Considerando a legislação e as normas gerais do Sistema de Planejamento e Orçamento Federal e do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, julgue os itens a seguir.
As atividades do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal incluem a elaboração da prestação de contas anual do presidente da República e a emissão de parecer sobre o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal pelo Poder Executivo.

Gabarito comentado
Anotações
Marcar para revisão

3

457941201112594
Ano: 2014Banca: FUNIVERSAOrganização: SEAP-DFDisciplina: Auditoria GovernamentalTemas: Comunicação de Resultados | Sistema de Controle Interno
No que diz respeito à comunicação dos resultados, assinale a alternativa correta.
Gabarito comentado
Anotações
Marcar para revisão

4

457941201916391
Ano: 2014Banca: FUNIVERSAOrganização: SEAP-DFDisciplina: Auditoria GovernamentalTemas: Comunicação de Resultados | Sistema de Controle Interno
Os relatórios de gestão
Gabarito comentado
Anotações
Marcar para revisão

5

457941200488072
Ano: 2014Banca: IADESOrganização: CONABDisciplina: Auditoria GovernamentalTemas: Comunicação de Resultados | Sistema de Controle Interno
Segundo determinação da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União (CGPAR), na reunião do conselho de administração das empresas estatais para aprovação do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) e do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT), o presidente da empresa
Gabarito comentado
Anotações
Marcar para revisão

6

457941200666322
Ano: 2014Banca: IADESOrganização: CONABDisciplina: Auditoria GovernamentalTemas: Comunicação de Resultados | Sistema de Controle Interno | Auditoria: Processo | Auditoria: Planejamento e Programação
Na auditoria interna da Conab, a avaliação de natureza operacional tem finalidade de auxiliar os gestores. A forma de comunicação do resultado da avaliação é a emissão de opinião, consubstanciada em nota técnica, acerca de diversos aspectos de gestão. Para efetivamente alcançar seu objetivo, está previsto que o planejamento de toda e qualquer avaliação desse tipo seja feito em uma matriz de planejamento, forma que permite uma esquematização das informações relevantes. Essa matriz é composta por
Gabarito comentado
Anotações
Marcar para revisão

7

457941200784312
Ano: 2014Banca: IADESOrganização: CONABDisciplina: Auditoria GovernamentalTemas: Comunicação de Resultados | Sistema de Controle Interno
O relato gerencial acerca da gestão de áreas essenciais da unidade, com base nos trabalhos realizados, deve incluir o seguinte conteúdo:
Gabarito comentado
Anotações
Marcar para revisão

8

457941201119597
Ano: 2018Banca: IV - UFGOrganização: Câmara de Goiânia - GODisciplina: Auditoria GovernamentalTemas: Comunicação de Resultados | Sistema de Controle Interno
A forma de comunicação dos resultados comumente utilizada na atividade de auditoria governamental é o relatório, sendo que a equipe de auditoria deve registrar todas as informações e as explicações necessárias à sua completa compreensão. Assim, a forma de relatório de auditoria destinada a garantir seu completo entendimento por qualquer leitor com conhecimento razoável sobre o assunto é denominada de
Gabarito comentado
Anotações
Marcar para revisão

9

457941200320697
Ano: 2023Banca: IBADEOrganização: Prefeitura de Rio Branco - ACDisciplina: Auditoria GovernamentalTemas: Sistema de Controle Interno | Comunicação de Resultados
Durante uma auditoria interna em uma organização municipal, a equipe de auditoria identificou diversas falhas e irregularidades nos processos de contratação de serviços. Com base nas constatações, a equipe emitiu uma declaração de não conformidade. Sobre a declaração de não conformidade, assinale a alternativa correta.
Gabarito comentado
Anotações
Marcar para revisão

10

457941200761045
Ano: 2023Banca: UFRRJOrganização: UFRRJDisciplina: Auditoria GovernamentalTemas: Comunicação de Resultados | Auditoria Governamental Interna | Sistema de Controle Interno
De acordo com a Instrução Normativa nº 5 de 27/08/2021, o Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna – RAINT deve ser comunicado ao  
Gabarito comentado
Anotações
Marcar para revisão
Logo Questioneiquestionei.com