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457941201927435
Ano: 2022Banca: COPEVE-UFALOrganização: TCE-ALDisciplina: Auditoria GovernamentalTemas: Comunicação de Resultados | Sistema de Controle Interno
A comunicação é uma das fases da auditoria governamental em que se reportam aos responsáveis pela governança as evidências suficientes para albergar os resultados alcançados pela equipe. Nesse sentido, a equipe encarregada do trabalho do grupo deve comunicar aos responsáveis pela governança do grupo informações referentes
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2

457941201916391
Ano: 2014Banca: FUNIVERSAOrganização: SEAP-DFDisciplina: Auditoria GovernamentalTemas: Comunicação de Resultados | Sistema de Controle Interno
Os relatórios de gestão
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3

457941200243868
Ano: 2024Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: FNDEDisciplina: Auditoria GovernamentalTemas: Auditoria no Setor Público | Auditoria Externa | Auditoria: Procedimentos e Técnicas | Sistema de Controle Interno | Análise de Contas | Auditoria de Desempenho | Auditoria: Testes, Procedimentos e Técnicas | Comunicação de Resultados
No que diz respeito à análise, às providências e às consequências da notificação de prestação de contas no âmbito do FNDE, julgue o item que se segue.


Quanto ao objetivo, a notificação pode ser classificada como notificação sobre a omissão no cumprimento da obrigação de prestar contas e notificação sobre o resultado da análise da prestação de contas. 
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4

457941201112594
Ano: 2014Banca: FUNIVERSAOrganização: SEAP-DFDisciplina: Auditoria GovernamentalTemas: Sistema de Controle Interno | Comunicação de Resultados
No que diz respeito à comunicação dos resultados, assinale a alternativa correta.
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5

457941200383290
Ano: 2024Banca: VUNESPOrganização: DESENVOLVE-SPDisciplina: Auditoria GovernamentalTemas: Comunicação de Resultados | Sistema de Controle Interno
Sobre a comunicação de deficiências de controle interno, é correto afirmar que
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6

457941200601264
Ano: 2015Banca: Prefeitura do Rio de Janeiro - RJOrganização: CGM - RJDisciplina: Auditoria GovernamentalTemas: Comunicação de Resultados | Sistema de Controle Interno
Ao terminar um trabalho de auditoria realizado em um órgão, a equipe deve comunicar os resultados, em reunião, com:
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7

457941200449382
Ano: 2025Banca: AMEOSCOrganização: Câmara de Princesa - SCDisciplina: Auditoria GovernamentalTemas: Comunicação de Resultados | Sistema de Controle Interno
A elaboração de relatórios e pareceres consiste no processo de registrar, analisar e apresentar informações sobre as atividades de controle interno e auditoria. A respeito dos relatórios de auditoria e pareceres relacionados às atividades de controle interno e auditoria, assinale a alternativa correta:
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8

457941201666852
Ano: 2014Banca: IADESOrganização: CONABDisciplina: Auditoria GovernamentalTemas: Comunicação de Resultados | Sistema de Controle Interno
Acerca do conteúdo do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT), assinale a alternativa correta.
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457941201221425
Ano: 2014Banca: IADESOrganização: CONABDisciplina: Auditoria GovernamentalTemas: Comunicação de Resultados | Sistema de Controle Interno
Quanto ao conteúdo do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT), é correto afirmar que deve conter
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457941201580502
Ano: 2013Banca: FCCOrganização: TCE-SPDisciplina: Auditoria GovernamentalTemas: Comunicação de Resultados | Auditoria no Setor Público | Propósito e Escopo | Sistema de Controle Interno | Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal | Auditoria Governamental: Amostragem | Auditoria: Testes, Procedimentos e Técnicas
Considere as seguintes afirmações:

I. Como a auditoria constitui uma investigação oficial de suposto delito por parte dos dirigentes ou funcionários da entidade auditada, o profissional que a executa recebe poderes legais específicos, tais como o poder de busca e apreensão, que podem ser necessários ao bom exercício de sua função.

II. O Certificado é o documento que representa a opinião do Sistema de Controle Interno sobre a exatidão e regularidade, ou não, da gestão e a adequação, ou não, das peças examinadas nas unidades orçamentárias auditadas.

III. O risco do método da amostragem em auditoria decorre da possibilidade que o auditor, ao utilizar a amostra, possa chegar a conclusões diferentes do que obteria se toda a população estivesse sujeita ao mesmo procedimento de auditoria.

IV. O auditor é obrigado a manter sigilo sobre os dados e as informações que obteve nos procedimentos de auditoria, de modo que nem por determinação judicial ele poderá fornecer ou revelar documentos, dados e demonstrações da entidade auditada.

V. Um dos impedimentos pessoais para que o profissional execute a auditoria é possuir parente, imediato ou próximo, que seja diretor ou funcionário da entidade auditada.

Está correto o que se afirma APENAS em

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