Logo
QuestõesDisciplinasBancasDashboardSimuladosCadernoRaio-XBlog
Logo Questionei

Links Úteis

  • Início
  • Questões
  • Disciplinas
  • Simulados

Legal

  • Termos de Uso
  • Termos de Adesão
  • Política de Privacidade

Disciplinas

  • Matemática
  • Informática
  • Português
  • Raciocínio Lógico
  • Direito Administrativo

Bancas

  • FGV
  • CESPE
  • VUNESP
  • FCC
  • CESGRANRIO

© 2026 Questionei. Todos os direitos reservados.

Feito com ❤️ para educação

/
/
/
/
/
/
  1. Início/
  2. Questões/
  3. Auditoria/
  4. Questão 457941201278595

Julgue o item a seguir, em relação à auditoria de itens do balanço ...

📅 2023🏢 CESPE / CEBRASPE🎯 TBG📚 Auditoria
#Lei Sarbanes-Oxley#Controle Interno

Esta questão foi aplicada no ano de 2023 pela banca CESPE / CEBRASPE no concurso para TBG. A questão aborda conhecimentos da disciplina de Auditoria, especificamente sobre Lei Sarbanes-Oxley, Controle Interno.

Esta é uma questão de múltipla escolha com 2 alternativas. Teste seus conhecimentos e selecione a resposta correta.

1

457941201278595
Ano: 2023Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: TBGDisciplina: AuditoriaTemas: Lei Sarbanes-Oxley | Controle Interno

Julgue o item a seguir, em relação à auditoria de itens do balanço regulados pela legislação societária brasileira, às empresas públicas e à governança corporativa.


A Lei Sarbanes-Oxley estabelece a necessidade de avaliação e certificação dos mecanismos de controles dos relatórios financeiros, bem como regras para o monitoramento e a supervisão das atividades relacionadas à governança corporativa das empresas, com vistas ao fortalecimento das práticas de transparência e qualidade da informação financeira.

Gabarito comentado
Anotações
Marcar para revisão

Acelere sua aprovação com o Premium

  • Gabaritos comentados ilimitados
  • Caderno de erros inteligente
  • Raio-X da banca
Conhecer Premium

Questões relacionadas para praticar

Questão 457941200767968Auditoria

Caso uma sociedade anônima de capital aberto adquira tablets de última geração para que os estagiários pesquisem sobre novas tecnologias a serem aplic...

#Procedimentos de Auditoria#Métodos e Técnicas de Auditoria
Questão 457941200823189Auditoria

O auditor interno deve preservar sua autonomia profissional, logo não lhe cabe prestar assessoria ao conselho fiscal ou a órgãos equivalentes.

#Procedimentos de Auditoria#Métodos e Técnicas de Auditoria
Questão 457941201132666Auditoria

Os anexos juntados aos arquivos correntes constituem parte integrante dos papéis de trabalho para cada serviço e devem ser revistos e atualizados a ca...

#Documentação e Relatórios#Papéis de Trabalho de Auditoria
Questão 457941201530882Auditoria

Evidências representam o conjunto de fatos comprovados, suficientes, competentes e pertinentes, que fundamentam a opinião do auditor, obtidos durante ...

#Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas de Auditoria#Auditoria Externa#Padrões de Auditoria
Questão 457941202072874Auditoria

Em relação aos objetivos, às estruturas e aos processos dos controles internos nas organizações, julgue o item que se segue.A relação entre o custo e ...

#Responsabilidades, Limitações e Comunicação de Deficiências#Controle Interno
Questão 457941202081387Auditoria

A efetividade e a eficiência operacional relacionam-se com os objetivos de desempenho da organização.

#Controle Interno - COSO#Controle Interno

Continue estudando

Mais questões de AuditoriaQuestões sobre Lei Sarbanes-OxleyQuestões do CESPE / CEBRASPE