Ícone Questionei
QuestõesDisciplinasBancasDashboardSimuladosCadernoRaio-X
Logo Questionei

Links Úteis

  • Início
  • Questões
  • Disciplinas
  • Simulados

Legal

  • Termos de Uso
  • Termos de Adesão
  • Política de Privacidade

Disciplinas

  • Matemática
  • Informática
  • Português
  • Raciocínio Lógico
  • Direito Administrativo

Bancas

  • FGV
  • CESPE
  • VUNESP
  • FCC
  • CESGRANRIO

© 2026 Questionei. Todos os direitos reservados.

Feito com ❤️ para educação

/
/
/
/
/
/
  1. Início/
  2. Questões/
  3. Auditoria/
  4. Questão 457941201039479

Uma Prefeitura Municipal implementou um programa para a melhoria da infraestrutura urbana, financiado por recursos feder...

1

457941201039479
Ano: 2025Banca: FAFIPAOrganização: Prefeitura de Araucária - PRDisciplina: AuditoriaTemas: Controle Interno | Componentes, Ambiente, Propósitos e Abrangência
Uma Prefeitura Municipal implementou um programa para a melhoria da infraestrutura urbana, financiado por recursos federais e municipais. Durante a execução do projeto, um cidadão percebeu inconsistências na qualidade dos materiais utilizados e comunicou o problema ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano. O Conselho, após análise, emitiu uma recomendação à Prefeitura para correção das falhas identificadas. Além disso, durante uma auditoria interna, o Sistema de Controle Interno constatou que parte dos recursos havia sido aplicada em itens não previstos no plano inicial, o que motivou a abertura de um processo administrativo para apuração de responsabilidades. Com base no cenário descrito e nas funções do controle interno e do controle social, assinale a alternativa que descreve CORRETAMENTE a aplicação conjunta desses mecanismos no caso apresentado.
Gabarito comentado
Anotações
Marcar para revisão
Reportar erro

Questões relacionadas para praticar

Questão 457941200649308Auditoria

Conforme estabelece os Procedimentos da Auditoria Interna, os testes de observância são compostos por procedimentos. A verificação de registros, docum...

#Auditoria Contábil Interna
Questão 457941200743462Auditoria

Segundo a NBC TA 240(R1) – Responsabilidade do Auditor em Relação a Fraudes no Contexto da Auditoria das Demonstrações Contábeis, a apropriação indevi...

#Fraudes e Erros#Auditoria Externa
Questão 457941201026861Auditoria

Durante uma auditoria em uma prefeitura municipal foi constatado que o setor de compras apresenta sérias deficiências nos controles internos. Um único...

#Controle Interno#Componentes, Ambiente, Propósitos e Abrangência
Questão 457941201130258Auditoria

A adoção da autoria contábil tem a legítima função como medida de segurança contra a possibilidade de manipulação das informações contábeis. Ato contí...

#Auditoria Contábil Interna#Conceitos, Abrangência, Estrutura e Objeto#Documentação e Relatórios#Relatório e Parecer de Auditoria
Questão 457941201365598Auditoria

O Auditor quando obter evidência de auditoria apropriada e suficiente, conclui que as distorções, individualmente ou em conjunto, são relevantes, mas ...

#Documentação e Relatórios#Relatório e Parecer de Auditoria
Questão 457941201632653Auditoria

Segundo a NBC TA Estrutura Conceitual para Trabalhos de Asseguração, analise as assertivas apresentadas a seguir sobre os riscos do trabalho do Audito...

#Risco de Auditoria#Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas de Auditoria#Auditoria Externa#Padrões de Auditoria

Continue estudando

Mais questões de AuditoriaQuestões sobre Controle InternoQuestões do FAFIPA