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Considera-se fraude, para fins de auditoria de demonstrações contábeis:
O sistema de controle interno, mantido de forma integrada pelos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, desempenha um papel crucial na fiscalizaç...
Sobre a Auditoria Interna, analisar os itens abaixo:I. A atividade está estruturada em procedimentos, com enfoque técnico, objetivo, sistemático e dis...
A respeito dos eventos subsequentes, avaliar se as afirmativas são certas (C) ou erradas (E) e assinalar a sequência correspondente.( ) Eventos subseq...
Em relação aos eventos subsequentes e quando eles ocorrem, assinalar a alternativa CORRETA.
Na etapa de planejamento da Auditoria Interna, é essencial realizar exames preliminares das áreas, das atividades, dos produtos e dos processos, a fim...
Em conformidade com ROCHA e QUINTIERE, a modalidade de auditoria de gestão denominada auditoria de desempenho possui como objetivo examinar a ação do ...
A fiscalização do município será exercida pelo seu Sistema de Controle Interno, coordenada pela Unidade de Controle, que pode ser única ou ter as suas...
Quanto aos papéis de trabalho de auditoria, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a se...
Sobre os procedimentos de auditoria, quanto ao exame físico, analisar os itens abaixo:I. O exame físico consiste na verificação in loco, permitindo ao...
Considerando-se MACHADO JÚNIOR e REIS, sobre controle interno, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que apresenta a...